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gogo体育可信吗:2022年湖南省水上交通安全指挥监控中心预算公开说明
发布日期:2022-07-05 05:15:54 来源:gogo体育登录 作者:gogo体育可信吗
  来源:湖南省水上交通安全指挥监控中心 发布日期:2022-03-03 【字体大小:】  8、一般公共...

  来源:湖南省水上交通安全指挥监控中心 发布日期:2022-03-03 【字体大小:】

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  1、贯彻落实国家海事搜救中心、省应急办的各项部署,拟定水上突发事件应急处置和搜救行动工作程序和工作细则。

  2、承担水上搜救、船舶大面积污染水域应急处置的日常组织、指挥和协调工作,负责调动专业和社会资源参与水上搜救,参与省水上搜救应急指挥部办公室的日常工作。

  3、协助检查督促有关部(单位)和市州、县市区人民政府水上搜救部门落实各项水上交通安全应急处置工作,及时有效的控制事态发展,防止蔓延扩大。

  4、负责水上突发事件相关信息的记录、报告、通报和汇总工作,分析研究协调水上突发事件应急处置工作中的具体问题,写出分析总结报告送省水上搜救应急指挥部。

  5、实行全天24小时值班,负责对全省水上交通,特别是重要水域、重点船舶的监控,负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息,负责水上突发事件预警信息的评估和报告,做好相关情况的报告请示和传达工作。

  6、负责省水上交通安全指挥监控中心的应急搜救信息网络、资源数据库、船舶GPS监控平台和应急计算机辅助决策系统的管理,指导、协调市州水上交通安全指挥监控中心的工作。

  本单位为独立编制、独立核算的财政补助事业单位,下设综合管理办公室、运行维护科和监控值班室三个科室。

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1675.84万元,其中,一般公共预算拨款1675.84万元。收入较去年增加345.97万元,主要是新增项目支出。

  (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数519.47万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算1156.37万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费,运行维护经费等,其中:业务工作经费支出58.37万元,主要用于加强安全生产管理,保障单位宣传、财务审计、党建等业务工作开展,确保全省交通运输行业健康稳定发展,提升湖南内河水上突发事件的应急救援能力。保障职工的合法权益,丰富职工的文化生活等方面;运行维护经费支出1098万元,主要用于保证水运信息化系统及全省渡口视频监控系统安全、正常、有序、稳定运行,采用服务外包的形式构建省属救援船队,不断完善指挥体系建设,不断加强水上应急救援基地管理,提高应急处置能力,保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行等方面。

  (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费58.10万元,比上年预算减少6.01万元,下降9.37%,主要是实行厉行节约,减少公用经费开支。

  (二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为5.60万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3.60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.60万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少2.90万元,主要是公务用车运行费减少0.9万元,公务接待费减少2万元。

  (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算3万元,拟召开2次全省监控中心工作会议,人数不超过100人,内容为上一年和上半年全省监控值班情况通报、工作总结及下阶段工作布置;培训费预算1.18万元,拟开展会计继续教育培训、专业技术人员继续教育培训、事业单位工作人员培训,人数31人,内容为会计人员继续教育、专业技术人员继续教育、公共科目、专业科目。

  (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额1675.84万元,其中,基本支出519.47万元,项目支出1156.37万元,具体绩效目标详见报表。

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。